柳州市体育局2022年预算公开说明

来源: 柳州市体育局  |   发布日期: 2022-02-23 10:16   

     

407001柳州市体育局2022年预算  

公开说明

  

目 录

第一部分:柳州市体育局概况  

一、主要职责  

二、机构设置情况  

第二部分:柳州市体育局2022年预算报表  

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)  

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)  

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)  

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)  

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)  

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)  

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)  

九、政府采购预算表(预算公开09表)  

十、政府购买服务表(预算公开10表)  

第三部分:柳州市体育局2022年预算情况说明  

第四部分:名词解释

  


  

  

第一部分:柳州市体育局概况  

一、主要职责  

(一)基本职能  

1.贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规;研究全市体育发展战略,协调各县(区)体育发展,负责推动多元化体育服务体育建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。  

2.拟定全市体育事业发展规划和政策,起草有关规范性文件草案并督促实施。  

3.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。  

4.统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设工作。  

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。  

6.拟定体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。  

7.指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。  

8.组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。  

9.负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。  

10.为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务;为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。  

11.监督市属体育场馆在规定时段内免、低收费对外开放。  

12.承办市人民政府交办的其他事项。  

(三)2022年主要工作安排  

1.继续开展丰富多彩的群众体育赛事活动。重点整合一批赛事、创新一批赛事,力争所有的年龄段都有赛事活动,吸引更多的市民踊跃参与,丰富群众身边的全民健身活动,支持群众身边的体育健身赛事。  

2.落实全民健身与全民健康深度融合战略,以体医融合为重点,着眼人民群众的体育健身需求和提高全民健康水平,完善全民健身工作体制机制。  

3. 推进体教融合、竞群融合,改革完善柳州市青少年体育赛事体系,进一步推进积分赛制优化。  

4.继续打造体育选才育才新平台,巩固100家合作工作训练基地及“双百计划”学校建设,进一步扩大选才和合作项目的覆盖面。  

5.全力备战自治区第十五届运动会。  

6.整合社会资源,继续筹办好 “城市围棋联赛”、水上休闲运动会等重大体育赛事,通过“旅游+体育、文化+体育等”模式,在不断满足人民群众对体育文化需求的同时,进一步提升柳州城市知名度和美誉度。  

7.根据市体育运动学校和市社会体育运动发展中心发展定位、工作职责和社会责任,把市体育运动学校打造成优秀的体育人才训练基地,争取学校建设项目尽快落地;进一步落实社体中心的职责,健全扶持体育社会组织参与体育公共服务的机制,带动社会体育发展,推动体育产业进步。  

二、机构设置情况  

柳州市体育局系行政单位,编制18人,其中:行政编制17人,工勤编制1人。编内在职18人,其中:行政在职17人,工勤编制1人。退休35人。

  

第二部分:柳州市体育局2022年预算报表

  

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)  

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)  

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)  

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)  

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)  

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)  

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)  

九、政府采购预算表(预算公开09表)  

十、政府购买服务表(预算公开10表)  

上述报表详见附件。

  

第三部分:柳州市体育局2022年预算情况说明

  

      一、单位收支预算情况说明

    2022年单位收支总预算1798.9万元,同比减少658.24万元,同比下降26.8%,收入包括:一般公共预算资金1798.9万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1614.73万元、社会保障和就业支出99.9万元、卫生健康支出54.22万元、住房保障支出30.04万元。  

二、单位收入预算情况说明  

2022年单位收入总预算1798.9万元,同比减少658.24万元,同比下降26.8%。其中:  

一般公共财政预算拨款1798.9万元,占收入总预算100%,同比减少658.24万元,同比下降26.8%  

2022年收入预算总体减少主要是项目减少,减少的主要原因是受新冠疫情影响,部分国际性赛事暂停举办。  

三、单位支出预算情况说明  

2022年单位支出总预算1798.9万元,基本支出预算465.97万元,占支出总预算的25.9%,同比增加78.17万元,同比增长20.2%。项目支出预算1332.93万元,占支出总预算的74.1%,同比减少736.41万元,同比下降35.6%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:  

1.行政运行281.8万元;占支出总预算15.7%,同比增加39.85万元,同比增长16.5%。增加的主要原因:在职人员增加,工资、绩效上调。  

2.体育竞赛978万元,占支出总预算54.4%,同比减少702万元,同比下降41.8%。减少的主要原因:受新冠疫情影响,部分国际赛事暂停举办。  

3.群众体育283万元,占支出总预算15.7%,同比减少30.11万元,同比下降9.6%。减少的主要原因是进一步优化各项体育赛事、活动筹办流程,压缩项目经费,提高资金使用效率,节约财政资金。  

4.体育交流与合作2万元,占支出总预算0.1%,同比减少0.7万元,同比下降25.9%。减少的主要原因是进一步优化各项体育赛事、活动筹办流程,压缩项目经费,提高资金使用效率,节约财政资金。  

5.其他体育支出69.93万元,占支出总预算3.9%,同比减少3.6万元,同比下降4.9%。减少的主要原因是进一步优化各项体育赛事、活动筹办流程,压缩项目经费,提高资金使用效率,节约财政资金。  

6.行政单位离退休39.81万元,占支出总预算2.2%,同比增加4.2万元,同比增长11.8%。增加的主要原因是退休人员春节慰问标准提高。  

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元,占支出总预算2.2%,同比增加5.22万元,同比增长15%。增加的主要原因:社保基数上调,养老保险支出增加。

8.机关事业单位职业年金缴费支出20.03万元,占支出总预算1.1%,同比增加2.61万元,同比增长15%。增加的主要原因:社保基数上调,职业年金支出增加。  

9.行政单位医疗19.53万元,占支出总预算1.1%,同比增加2.54万元,同比增长15%。增加的主要原因:社保基数上调,医疗保险支出增加。  

10.公务员医疗补助34.69万元,占支出总预算1.9%,同比增加19.85万元,同比增长133.73%。增加的主要原因是在职人员增加,且包含了退休人员部分。  

11.住房公积金30.04万元,占支出总预算1.7%,同比增加3.91万元,同比增长15%。增加的原因:在职人员增加,工资、绩效上调。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

1.基本支出预算465.97万元,占支出总预算的25.9%,同比增加78.17万元,同比增长20.2%。增加的主要原因:在职人员增加,工资、绩效上调,社保基数上调,人员经费增加。  

2.  项目支出预算1332.93万元,占支出总预算的74.1%,同比减少736.41万元,同比下降35.6%减少的主要原因:受新冠疫情影响,部分国际赛事暂停举办。  

2022年支出预算总体减少主要原因是受新冠疫情影响,部分大型国际赛事暂停举办。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

2022年单位财政拨款收支总预算1798.9万元,收入包括:一般公共预算拨款1798.9万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1614.73万元,社会保障和就业支出99.9万元,卫生健康支出54.22万元,住房保障支出30.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明  

2022年单位一般公共预算拨款支出1798.9万元,其中:基本支出465.97万元,项目支出1332.93万元,具体支出预算如下:  

(一)行政运行281.8万元,全部为基本支出,其中人员经费223.65万元,公用经费58.16万元,主要用于机关人员工资及机关日常工作运转经费。  

(二)体育竞赛978万元,全部为项目支出,主要用于举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。  

(三)群众体育283万元,全部为项目支出,主要用于组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。  

(四)体育交流与合作2万元,全部为项目支出,主要用于运动员和教练员到优秀运动队学习和交流支出。  

(五)其他体育支出69.93万元,全部为项目支出,主要用于相关体育类项目的支出。  

(六)行政单位离退休39.81万元,全部为基本支出,其中人员经费38.06万元,公用经费1.75万元,主要用于行政单位离退休人员的支出。  

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元,全部为基本支出,主要用于在职人员养老保险支出。  

(八)机关事业单位职业年金缴费支出20.03万元,全部为基本支出,主要用于在职人员职业年金支出。  

(九)行政单位医疗19.53万元,全部为基本支出,主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。  

(十)公务员医疗补助34.69万元,全部为基本支出,主要用于行政单位公务员医疗补助支出。  

(十一)住房公积金30.04万元,全部为基本支出,主要用于在职人员住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

2022年单位一般公共预算基本支出465.97万元,其中:  

(一)人员经费406.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。  

(二)公用经费59.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算“三公”经费情况说明  

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元,比2021 年(上一年)预算同比增加0.08万元,同比增长12.5%。其中:  

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平。  

(二)公务接待费2022年预算0.72万元,同比增加0.08万元,同比增长12.5%,增加原因:在职人员增加,额定数增长。主要用于接待其他市单位人员和赛事组织人员。   

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平。其中:  

1. 公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平。  

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平。  

八、政府性基金预算情况说明  

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。  

九、国有资本经营预算情况说明  

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。  

十、政府采购预算情况说明  

2022年政府采购预算77.43万元,同比减少453.07万元,同比下降85.4%  

(一)按政府采购项目类型划分  

政府集中采购预算17.43万元,占政府采购预算的22.5%,同比上年持平。  

分散采购预算60万元,占政府采购预算的77.5%,同比减少453.07万元,同比下降88.3%  

(二)按政府采购资金来源划分  

2022年采购预算资金77.43万元全部为一般公共预算安排采购资金支出。  

十一、政府购买服务预算情况说明  

2022年纳入政府购买服务预算支出77.43万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算77.43万元。  

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费安排情况说明  

2022年行政运行预算58.16万元,同比增加7.99万元,同比增长15.9%,主要用于办公费等其他日常运行经费。行政运行经费增加的原因:一是在职人员增加,二是增加人员福利费。  

(二)国有资产占用情况说明  

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆,实有车辆0辆。  

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明  

柳州市体育局2022年单位预算有2200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出930万元。其中:机关本级有2个绩效考核项目,分别是:自治区第十五届运动会柳州市代表团参赛经费,预算金额330万元;体育产业发展专项资金,预算金额600万元。  

第四部分:名词解释  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


财政预算

柳州市体育局2022年预算公开说明

来源: 柳州市体育局  |   发布日期: 2022-02-23 10:16   

     

407001柳州市体育局2022年预算  

公开说明

  

目 录

第一部分:柳州市体育局概况  

一、主要职责  

二、机构设置情况  

第二部分:柳州市体育局2022年预算报表  

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)  

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)  

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)  

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)  

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)  

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)  

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)  

九、政府采购预算表(预算公开09表)  

十、政府购买服务表(预算公开10表)  

第三部分:柳州市体育局2022年预算情况说明  

第四部分:名词解释

  


  

  

第一部分:柳州市体育局概况  

一、主要职责  

(一)基本职能  

1.贯彻执行国家有关体育工作的方针、政策和法规;研究全市体育发展战略,协调各县(区)体育发展,负责推动多元化体育服务体育建设,推进全市体育公共服务和体育体制改革。  

2.拟定全市体育事业发展规划和政策,起草有关规范性文件草案并督促实施。  

3.统筹规划全市群众体育发展,负责推行全民健身计划,监督实施国家体育锻炼标准,推动国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,负责对公共体育设施的监督管理。  

4.统筹规划全市竞技体育发展,设置体育运动项目,指导协调体育训练和体育竞赛,指导运动队伍建设工作。  

5.统筹规划全市青少年体育发展,指导和推进青少年体育工作。  

6.拟定体育产业发展规划、政策,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。  

7.指导、管理全市体育外事有关工作,组织开展国际间和港澳台的体育交流与合作。  

8.组织体育领域重大科技研究、技术攻关和成果推广。  

9.负责组织、协调、监督体育运动的反兴奋剂工作。  

10.为柳州市政府主办的各种大型群众性体育赛事及活动提供比赛场地与相关服务;为柳州市全民健身运动提供良好的健身环境。  

11.监督市属体育场馆在规定时段内免、低收费对外开放。  

12.承办市人民政府交办的其他事项。  

(三)2022年主要工作安排  

1.继续开展丰富多彩的群众体育赛事活动。重点整合一批赛事、创新一批赛事,力争所有的年龄段都有赛事活动,吸引更多的市民踊跃参与,丰富群众身边的全民健身活动,支持群众身边的体育健身赛事。  

2.落实全民健身与全民健康深度融合战略,以体医融合为重点,着眼人民群众的体育健身需求和提高全民健康水平,完善全民健身工作体制机制。  

3. 推进体教融合、竞群融合,改革完善柳州市青少年体育赛事体系,进一步推进积分赛制优化。  

4.继续打造体育选才育才新平台,巩固100家合作工作训练基地及“双百计划”学校建设,进一步扩大选才和合作项目的覆盖面。  

5.全力备战自治区第十五届运动会。  

6.整合社会资源,继续筹办好 “城市围棋联赛”、水上休闲运动会等重大体育赛事,通过“旅游+体育、文化+体育等”模式,在不断满足人民群众对体育文化需求的同时,进一步提升柳州城市知名度和美誉度。  

7.根据市体育运动学校和市社会体育运动发展中心发展定位、工作职责和社会责任,把市体育运动学校打造成优秀的体育人才训练基地,争取学校建设项目尽快落地;进一步落实社体中心的职责,健全扶持体育社会组织参与体育公共服务的机制,带动社会体育发展,推动体育产业进步。  

二、机构设置情况  

柳州市体育局系行政单位,编制18人,其中:行政编制17人,工勤编制1人。编内在职18人,其中:行政在职17人,工勤编制1人。退休35人。

  

第二部分:柳州市体育局2022年预算报表

  

一、单位收支总体情况表(预算公开01表)  

二、单位收入总体情况表(预算公开02表)  

三、单位支出总体情况表(预算公开03表)  

四、财政拨款收支总体情况表(预算公开04表)  

五、一般公共预算支出情况表(预算公开05表)  

六、一般公共预算基本支出情况表(预算公开06表)  

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表(预算公开07表)  

八、政府性基金预算支出情况表(预算公开08表)  

九、政府采购预算表(预算公开09表)  

十、政府购买服务表(预算公开10表)  

上述报表详见附件。

  

第三部分:柳州市体育局2022年预算情况说明

  

      一、单位收支预算情况说明

    2022年单位收支总预算1798.9万元,同比减少658.24万元,同比下降26.8%,收入包括:一般公共预算资金1798.9万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1614.73万元、社会保障和就业支出99.9万元、卫生健康支出54.22万元、住房保障支出30.04万元。  

二、单位收入预算情况说明  

2022年单位收入总预算1798.9万元,同比减少658.24万元,同比下降26.8%。其中:  

一般公共财政预算拨款1798.9万元,占收入总预算100%,同比减少658.24万元,同比下降26.8%  

2022年收入预算总体减少主要是项目减少,减少的主要原因是受新冠疫情影响,部分国际性赛事暂停举办。  

三、单位支出预算情况说明  

2022年单位支出总预算1798.9万元,基本支出预算465.97万元,占支出总预算的25.9%,同比增加78.17万元,同比增长20.2%。项目支出预算1332.93万元,占支出总预算的74.1%,同比减少736.41万元,同比下降35.6%

(一)按支出功能分类科目划分,共分为11类,其中:  

1.行政运行281.8万元;占支出总预算15.7%,同比增加39.85万元,同比增长16.5%。增加的主要原因:在职人员增加,工资、绩效上调。  

2.体育竞赛978万元,占支出总预算54.4%,同比减少702万元,同比下降41.8%。减少的主要原因:受新冠疫情影响,部分国际赛事暂停举办。  

3.群众体育283万元,占支出总预算15.7%,同比减少30.11万元,同比下降9.6%。减少的主要原因是进一步优化各项体育赛事、活动筹办流程,压缩项目经费,提高资金使用效率,节约财政资金。  

4.体育交流与合作2万元,占支出总预算0.1%,同比减少0.7万元,同比下降25.9%。减少的主要原因是进一步优化各项体育赛事、活动筹办流程,压缩项目经费,提高资金使用效率,节约财政资金。  

5.其他体育支出69.93万元,占支出总预算3.9%,同比减少3.6万元,同比下降4.9%。减少的主要原因是进一步优化各项体育赛事、活动筹办流程,压缩项目经费,提高资金使用效率,节约财政资金。  

6.行政单位离退休39.81万元,占支出总预算2.2%,同比增加4.2万元,同比增长11.8%。增加的主要原因是退休人员春节慰问标准提高。  

7.机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元,占支出总预算2.2%,同比增加5.22万元,同比增长15%。增加的主要原因:社保基数上调,养老保险支出增加。

8.机关事业单位职业年金缴费支出20.03万元,占支出总预算1.1%,同比增加2.61万元,同比增长15%。增加的主要原因:社保基数上调,职业年金支出增加。  

9.行政单位医疗19.53万元,占支出总预算1.1%,同比增加2.54万元,同比增长15%。增加的主要原因:社保基数上调,医疗保险支出增加。  

10.公务员医疗补助34.69万元,占支出总预算1.9%,同比增加19.85万元,同比增长133.73%。增加的主要原因是在职人员增加,且包含了退休人员部分。  

11.住房公积金30.04万元,占支出总预算1.7%,同比增加3.91万元,同比增长15%。增加的原因:在职人员增加,工资、绩效上调。

(二)按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。  

1.基本支出预算465.97万元,占支出总预算的25.9%,同比增加78.17万元,同比增长20.2%。增加的主要原因:在职人员增加,工资、绩效上调,社保基数上调,人员经费增加。  

2.  项目支出预算1332.93万元,占支出总预算的74.1%,同比减少736.41万元,同比下降35.6%减少的主要原因:受新冠疫情影响,部分国际赛事暂停举办。  

2022年支出预算总体减少主要原因是受新冠疫情影响,部分大型国际赛事暂停举办。  

四、财政拨款收支预算情况说明  

2022年单位财政拨款收支总预算1798.9万元,收入包括:一般公共预算拨款1798.9万元;支出包括:文化旅游体育与传媒支出1614.73万元,社会保障和就业支出99.9万元,卫生健康支出54.22万元,住房保障支出30.04万元。

五、一般公共预算支出情况说明  

2022年单位一般公共预算拨款支出1798.9万元,其中:基本支出465.97万元,项目支出1332.93万元,具体支出预算如下:  

(一)行政运行281.8万元,全部为基本支出,其中人员经费223.65万元,公用经费58.16万元,主要用于机关人员工资及机关日常工作运转经费。  

(二)体育竞赛978万元,全部为项目支出,主要用于举办大型体育赛事支出和组织竞技体育类项目支出。  

(三)群众体育283万元,全部为项目支出,主要用于组织群众体育类赛事支出和支持体育协会等支出。  

(四)体育交流与合作2万元,全部为项目支出,主要用于运动员和教练员到优秀运动队学习和交流支出。  

(五)其他体育支出69.93万元,全部为项目支出,主要用于相关体育类项目的支出。  

(六)行政单位离退休39.81万元,全部为基本支出,其中人员经费38.06万元,公用经费1.75万元,主要用于行政单位离退休人员的支出。  

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出40.06万元,全部为基本支出,主要用于在职人员养老保险支出。  

(八)机关事业单位职业年金缴费支出20.03万元,全部为基本支出,主要用于在职人员职业年金支出。  

(九)行政单位医疗19.53万元,全部为基本支出,主要用于行政单位在职人员医疗保险支出。  

(十)公务员医疗补助34.69万元,全部为基本支出,主要用于行政单位公务员医疗补助支出。  

(十一)住房公积金30.04万元,全部为基本支出,主要用于在职人员住房公积金支出。  

六、一般公共预算基本支出情况说明  

2022年单位一般公共预算基本支出465.97万元,其中:  

(一)人员经费406.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。  

(二)公用经费59.91万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。  

七、一般公共预算“三公”经费情况说明  

2022年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.72万元,比2021 年(上一年)预算同比增加0.08万元,同比增长12.5%。其中:  

(一)因公出国(境)经费2022年预算0万元,同比上年持平。  

(二)公务接待费2022年预算0.72万元,同比增加0.08万元,同比增长12.5%,增加原因:在职人员增加,额定数增长。主要用于接待其他市单位人员和赛事组织人员。   

(三)公务用车购置及运行费2022年预算0万元,同比上年持平。其中:  

1. 公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平。  

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元,同比上年持平。  

八、政府性基金预算情况说明  

2022年本部门无政府性基金预算支出安排。  

九、国有资本经营预算情况说明  

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排。  

十、政府采购预算情况说明  

2022年政府采购预算77.43万元,同比减少453.07万元,同比下降85.4%  

(一)按政府采购项目类型划分  

政府集中采购预算17.43万元,占政府采购预算的22.5%,同比上年持平。  

分散采购预算60万元,占政府采购预算的77.5%,同比减少453.07万元,同比下降88.3%  

(二)按政府采购资金来源划分  

2022年采购预算资金77.43万元全部为一般公共预算安排采购资金支出。  

十一、政府购买服务预算情况说明  

2022年纳入政府购买服务预算支出77.43万元,其中:通过一般公共预算安排购买服务支出预算77.43万元。  

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明  

(一)机关运行经费安排情况说明  

2022年行政运行预算58.16万元,同比增加7.99万元,同比增长15.9%,主要用于办公费等其他日常运行经费。行政运行经费增加的原因:一是在职人员增加,二是增加人员福利费。  

(二)国有资产占用情况说明  

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆,实有车辆0辆。  

(三)200万元以上项目预算绩效情况说明  

柳州市体育局2022年单位预算有2200万元以上的项目列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款支出930万元。其中:机关本级有2个绩效考核项目,分别是:自治区第十五届运动会柳州市代表团参赛经费,预算金额330万元;体育产业发展专项资金,预算金额600万元。  

第四部分:名词解释  

一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

四、上年结转:指以前年度尚未完成,按有关规定结转到本年继续使用的资金。  

五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。   

七、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

八、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  


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